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舞阳县审计局积极 开展内部审计业务指导监督

来源: 舞阳县审计局    信息时间:2022-10-11     阅读次数:

  进一步做好新形势下内部审计指导监督工作,提高内部审计工作质量和效率,促进内部审计理论与实务发展,2022年10月10日,舞阳县审计局组织人员对县人民医院内审机构开展了内部审计业务指导和监督。

  本次内部审计业务指导工作以查看资料、座谈等方式开展,首先了解县人民医院内审机构领导体系、职责职权、人员配置、经费保障、制度建立等情况,结合县人民医院内部审计工作开展的情况、存在的困难及出现的问题,针对性地对县人民医院的内审工作进行了业务指导。其次结合县人民医院内部审计工作实际,详细讲解了内部审计工作流程及注意事项,并提出工作要求:一是内部审计人员要加强业务知识及法律法规的学习,进一步提高专业胜任能力。二是内部审计人员要遵守职业道德,在实施内部审计时应做到独立、客观、公正、保密。三是将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及在审计过程中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送县审计局备案。四是要主动向县人民医院党委汇报内部审计工作情况,县医院党委应加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理。

  此次业务指导对县人民医院内部审计工作的开展提供了思路和方法,有利于县人民医院内审工作的开展,为提高内部审计质量奠定了基础,今后将常态化开展。


                                                      (图文:吕美华 审核:戴奇)